Szkolenie : PRAKTYCZNE WARSZTATY Z RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ ORAZ NOWYCH TERMINÓW RAPORTOWANIA SCHEMATÓW TRANSGRANICZNYCH
Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.
Zaufali nam :





Dla kogo:
- wszyscy przedsiębiorcy
- specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
- właściciele biur rachunkowych;
- księgowi
- główni księgowi
- kontrolerzy podatkowi
- dyrektorzy finansowi
- pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.
Cel:
- Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie MDR.
- W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z MDR.
- Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
- Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
- Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.
Korzyści:
- pełny zakres wiedzy teoretycznej;
- pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
- możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
- możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
- szeroki zakres materiałów szkoleniowych.
Program szkolenia
- Wstęp do raportowania:
- Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR.
- Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień).
- Zawieszenie stosowania przepisów o MDRach w związku z epidemią COVID-19.
- Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje:
- Kim jest promotor.
- Kim jest korzystający.
- Kim jest wspomagający.
- Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
- Członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
- Pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
- Pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
- Definicja schematów podatkowych:
- Rodzaje schematów podatkowych:
- Krajowe,
- Definicja uzgodnienia.
- Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej.
- Definicja kwalifikowanego korzystającego.
- Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
- bieżące doradztwo podatkowe,
- audyty i przeglądy,
- szkolenia,
- składanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie objaśnień podatkowych.
- Rodzaje schematów podatkowych:
- Terminy i sposób raportowania.
- Terminy raportowania.
- Sposób i forma raportowania.
- Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji.
- Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” – do kiedy zawieszone są terminy raportowania schematów krajowych?
- Obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrożonych do 31 marca 2020 r.:
- 31 stycznia 2021 r. – termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (informacja MDR-1) dla korzystających,
- 28 lutego 2021 r. – termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (MDR-1, MDR-2) dla wspomagających (np.: biegłych rewidentów, księgowych, instytucji finansowych),
- 30 kwietnia 2021 – termin na składanie informacji kwartalnej o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4).
- Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku:
- raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji,
- raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego,
- raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia,
- raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy,
- raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości.
- Zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych – czyli jak się uchronić przed odpowiedzialnością karną skarbową?
- Pytania i odpowiedzi.
Informacje organizacyjne:
- szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
- dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
- w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).