Szkolenie : Fakturowanie w 2024 i 2025 roku.

Nazwa Szkolenia :


Fakturowanie w 2024 i 2025 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinaria - szkolenia online,

Data Szkolenia :


02-12-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

dr Małgorzata Rzeszutek - doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Szkolenie dedykowane jest pracownikom spółek, działalności gospodarczych, jednostek budżetowych rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną w najwcześniej w 2026 roku wdrożone w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. 

Program szkolenia

  1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę lub wykonanie usługi:
    • podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
    • terminy wystawiania faktur,
    • faktury wystawiane na żądanie,
    • faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
    • faktury wystawiane przy stosowaniu szczególnych metod: kasowej, procedury VAT marża, MPP,
    • faktury uproszczone,
    • faktury do paragonu,
    • faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
    • faktury krajowe w walucie obcej,
    • faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
    • faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
    • faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
    • „puste” faktury.
  2. Zmodyfikowane elementy faktur. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.
  3. Refaktura:
    • kiedy można ją wystawić i na czym to polega,
    • obowiązek podatkowy a refaktura,
    • stawka podatku VAT a refaktura,
    • jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej,
    • jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.
  4. Nota korygująca:
    • jakie błędy mogę „naprawić” notą korygującą,
    • czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy?
    • kto może wystawić notę korygującą,
    • zgoda na wystawienie noty korygującej.
  5. Anulowanie faktury:
    • na czym polega anulowanie faktury,
    • pod jakimi warunkami jest dopuszczalne,
    • co zrobić w sytuacji kiedy nie mogę anulować faktury – faktura korygująca do zera.
  6. Faktura zwykła czy ustrukturyzowana:
    • Krajowy System e-Faktur – kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy- aktualny stan prawny,
    • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
    • elementy faktury ustrukturyzowanej,
    • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
    • uprawnienia do KSeF,
    • plusy i minusy monitorowania faktur,
    • zasady funkcjonowania.
  7. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
    • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
    • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
    • korekty faktur exportowych i WDT,
    • korekty zbiorcze.
  8. Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych:
    • kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
    • kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
    • jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
    • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
    • termin wystawienia faktury „na żądanie.
  9. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote:
    • kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego,
    • kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania,
    • czy estoński CIT ma wpływ na kurs przyjęty dla podatku VAT?
    • kursy przy korektach – zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT III.
  10. Faktury zaliczkowe:
    • elementy faktury zaliczkowej,
    • terminy wystawienia,
    • konieczność wystawienia faktury końcowej,
    • stosowanie i skutki proform.

 

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
  • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
  • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

    Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
















    Zwolnienie z VAT

    Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

    akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

    Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

    Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

    Copyright © 2021r by Total Expert
    Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl