Szkolenie : Fakturowanie w 2024 i 2025 roku.
Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.
Zaufali nam :
Szkolenie dedykowane jest pracownikom spółek, działalności gospodarczych, jednostek budżetowych rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy aktualne zasady fakturowania oraz najważniejsze zmiany, które są stosowane przez chętnych podatników a dla pozostałych zostaną w najwcześniej w 2026 roku wdrożone w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.
Program szkolenia
- Rodzaje faktur dokumentujących dostawę lub wykonanie usługi:
- podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
- terminy wystawiania faktur,
- faktury wystawiane na żądanie,
- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
- faktury wystawiane przy stosowaniu szczególnych metod: kasowej, procedury VAT marża, MPP,
- faktury uproszczone,
- faktury do paragonu,
- faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
- faktury krajowe w walucie obcej,
- faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
- faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
- faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
- „puste” faktury.
- Zmodyfikowane elementy faktur. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.
- Refaktura:
- kiedy można ją wystawić i na czym to polega,
- obowiązek podatkowy a refaktura,
- stawka podatku VAT a refaktura,
- jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej,
- jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe.
- Nota korygująca:
- jakie błędy mogę „naprawić” notą korygującą,
- czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy?
- kto może wystawić notę korygującą,
- zgoda na wystawienie noty korygującej.
- Anulowanie faktury:
- na czym polega anulowanie faktury,
- pod jakimi warunkami jest dopuszczalne,
- co zrobić w sytuacji kiedy nie mogę anulować faktury – faktura korygująca do zera.
- Faktura zwykła czy ustrukturyzowana:
- Krajowy System e-Faktur – kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy- aktualny stan prawny,
- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
- elementy faktury ustrukturyzowanej,
- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
- uprawnienia do KSeF,
- plusy i minusy monitorowania faktur,
- zasady funkcjonowania.
- Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
- korekty faktur exportowych i WDT,
- korekty zbiorcze.
- Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych:
- kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?
- kiedy najpóźniej można wystawić fakturę?
- jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?
- konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie;
- termin wystawienia faktury „na żądanie.
- Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote:
- kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego,
- kurs przyjęty dla podatku dochodowego – zasady stosowania,
- czy estoński CIT ma wpływ na kurs przyjęty dla podatku VAT?
- kursy przy korektach – zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT III.
- Faktury zaliczkowe:
- elementy faktury zaliczkowej,
- terminy wystawienia,
- konieczność wystawienia faktury końcowej,
- stosowanie i skutki proform.
Informacje organizacyjne:
- szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
- dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
- w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).